|
Faktúra |
2309110
|
LEGO Spike Prime, projekt IT lab.
|
1 938.06 |
s DPH |
89
|
197
|
€ |
EDUXE Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
RNDr. Tímea Krajňáková |
riaditeľ |
28.09.2023 |
29.09.2023 |
|
Faktúra |
2200194
|
učebnice SJ
|
675,00 |
s DPH |
67
|
167
|
€ |
Richard Šrobár - Littera |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
PhDr. Ľubomír Sobek |
riaditeľ |
30.09.2022 |
03.10.2022 |
|
Faktúra |
|
Faktúra 238/10
|
2 274,63 |
s DPH |
|
|
07.12.2010 |
SPŠH, Alejová 1, Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúta 244/10
|
118,50 |
s DPH |
|
|
10.12.2010 |
LIVONEC, s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 247/10
|
111,86 |
s DPH |
|
|
20.12.2010 |
L. A. Team |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 255/10
|
999,60 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
Ekoodpad |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 1
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
POLYGRA Košice, spol. s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 258/10
|
26,70 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 257/10
|
118,50 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 256/10
|
8,40 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 254/10
|
42,14 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 253/10
|
11,85 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
Lindströrm, s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 2/11
|
119,50 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 3/11
|
86,40 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
POLYGRA Košice, spol. s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 1/11
|
17,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Jednota slov. matematikov a fyzikov |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 2
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
Anna Šuchterová |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 259/10
|
93,50 |
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
SPŠH, Alejová 1, Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 260/10
|
171,08 |
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
SPŠH, Alejová 1, Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 4/11
|
59,76 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
POLYGRA Košice, spol. s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 5/11
|
56,67 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
UNIKA - prevádzka |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
|