|
Faktúra |
17ID00082
|
Učebnice matematiky
|
278,62 |
s DPH |
Fa 143/2017
|
|
13.07.2017 |
Indícia, s.r.o., Karloveská 6C, 841 04 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
14.07.2017 |
|
Faktúra |
|
Faktúra za nákup pracovných odevov
|
384,01 |
s DPH |
Fa 202/2014
|
|
01.10.2014 |
L. A. Team, Adamčík Ľuboš, Slobody 2, 040 11 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
03.10.2014 |
|
Faktúra |
|
Faktúra za prenájom veľkej zasadačky Magistrátu mesta Košice
|
54,00 |
s DPH |
Fa 211/2014
|
|
08.10.2014 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
18.10.2014 |
|
Faktúra |
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
23,90 |
s DPH |
Fa 210/2014
|
|
08.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
18.10.2014 |
|
Faktúra |
|
Faktúra za vodné a stočné
|
303,94 |
s DPH |
Fa 209/2014
|
|
07.10.2014 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
18.10.2014 |
|
Faktúra |
|
Faktúra za nákup hygienických potrieb
|
44,05 |
s DPH |
Fa 208/2014
|
|
07.10.2014 |
Anna Šuchterová, Hellova 7, 040 11 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
18.10.2014 |
|
Faktúra |
|
Faktúra za kontrolu hydrantov, prenosných hasiacich prístrojov a opravu hasiaceho prístroja
|
269,40 |
s DPH |
Fa 207/2014
|
|
06.10.2014 |
LIVONEC, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
10.10.2014 |
|
Faktúra |
|
Faktúra za zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 3. štvrťrok
|
252,00 |
s DPH |
Fa 206/2014
|
|
06.10.2014 |
LIVONEC, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
10.10.2014 |
|
Faktúra |
|
Faktúra za cenu prenosovej cesty
|
20,00 |
s DPH |
Fa 205/2014
|
|
02.10.2014 |
KR PZ Košice, Kuzmányho 8, 041 02 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
10.10.2014 |
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky
|
764,30 |
s DPH |
Fa 201/2016
|
|
14.10.2016 |
Anna Šuchterová, Poľská 6, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
19.10.2016 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí preddavku
|
350,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
Nadační fond Gaudeamus, Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb, Česká republika |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
19.10.2016 |
|
Faktúra |
|
Telef. hovory – 10/2016
|
17,09 |
s DPH |
Fa 202/2016
|
|
17.10.2016 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
20.10.2016 |
|
Faktúra |
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
5,00 |
s DPH |
Fa 204/2014
|
|
02.10.2014 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
03.10.2014 |
|
Faktúra |
|
Faktúra za pramenitú vodu AQUA PRO
|
23,76 |
s DPH |
Fa 203/2014
|
|
02.10.2014 |
AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
03.10.2014 |
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva č. 2
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za odstránenie nedostatkov a vykonanie opráv na bleskozvodnej sústave
|
993,00 |
s DPH |
Fa 212/2014
|
|
08.10.2014 |
BOHASEL, Zimná 8, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
18.10.2014 |
|
Faktúra |
|
Faktúra za skutočne zhotovené kópie na zariadení AFICIO 2020D RICOH v období od 01. 07. 2014 do 30 09. 2014
|
83,38 |
s DPH |
Fa 200/2014
|
|
29.09.2014 |
Impromat-Slov, spol. s.r.o., Koceľova 9, 821 08 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
03.10.2014 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
19 976,28 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
KDZ, s.r.o., Južná trieda 119, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
26.09.2014 |
|
Faktúra |
|
Faktúra za stravné lístky - obedy zamestnancov za mesiac september 2014
|
729,00 |
s DPH |
Fa 199/2014
|
|
26.09.2014 |
SOŠ, Ostrovského 1, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
29.09.2014 |
|
Faktúra |
|
Faktúra za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzobníka SOZA
|
33,60 |
s DPH |
Fa 198/2014
|
|
24.09.2014 |
SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
29.09.2014 |