|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva č. 2
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva o poskytnutí služieb
|
8 725.63 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
DERO s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
PhDr. Ľubomír Sobek |
riaditeľ |
|
15.01.2021 |
|
Faktúra |
2020073
|
servisná podpora nástroja IT - "O 365", 12/2020
|
90,00 |
s DPH |
|
FA 297
|
10.12.2020 |
365 services, s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
Faktúra |
220051686
|
Pracovná zdravotná služba - 4. Q. 2020
|
132,00 |
s DPH |
|
FA 298
|
11.12.2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
15.12.2020 |
16.12.2020 |
|
Faktúra |
220051685
|
PO a bezpečnostnotechnické služby - 4. Q. 2020
|
252,00 |
s DPH |
|
FA 299
|
11.12.2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
15.12.2020 |
16.12.2020 |
|
Faktúra |
20201687
|
prenájom kopírov. stroja a fotokópie - 12/2020
|
25,20 |
s DPH |
|
FA 307
|
31.12.2020 |
Kontura Slovakia s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
18.01.2021 |
19.01.2021 |
|
Faktúra |
7292441440
|
elektrina - 12/2020
|
636,85 |
s DPH |
|
FA 308
|
31.12.2020 |
VSE a.s. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
18.01.2021 |
19.01.2021 |
|
Faktúra |
2500239582
|
zrážková voda: 10-12/2020
|
831,01 |
s DPH |
|
FA 309
|
31.12.2020 |
Vychodoslovenska vodarenska spolocnost |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
18.01.2021 |
19.01.2021 |
|
Faktúra |
8275262986
|
telef. hovory - 12/2020
|
35,26 |
s DPH |
|
FA 310
|
31.12.2020 |
Slovak Telekom |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
18.01.2021 |
19.01.2021 |
|
Faktúra |
8275144609
|
telef. hovory - 12/2020
|
23,99 |
s DPH |
|
FA 311
|
31.12.2020 |
Slovak Telekom |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
18.01.2021 |
19.01.2021 |
|
Faktúra |
1020120197
|
výkon činnosti zodpoved. osoby OOÚ-12/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
FA 278
|
01.12.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
10.12.2020 |
11.12.2020 |
|
Faktúra |
2073180848
|
teplo - 12/2020
|
7 223,26 |
s DPH |
|
FA 279
|
02.12.2020 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
Faktúra |
20201544
|
prenájom kopírov. stroja a fotokópie - 11/2020
|
25,13 |
s DPH |
|
FA 281
|
03.12.2020 |
Kontura Slovakia s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
Zmluva |
01/2020
|
Zmluva o dielo č. 01/2020
|
178 218.40 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
IVANSTAV GROUP |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
|
23.10.2020 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
Ing. Dušan Hricišin - I.R.F.B. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
|
19.11.2020 |
|
Objednávka |
1
|
stravovacie poukážky
|
2 681.00 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Ticket Service, s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
PhDr. Ľubomír Sobek |
riaditeľ |
|
14.01.2021 |
|
Faktúra |
2020055
|
servisná podpora nástroja IT - "O 365", 11/2020
|
90,00 |
s DPH |
|
FA 295
|
09.12.2020 |
365 services, s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
10.12.2020 |
11.12.2020 |
|
Objednávka |
2
|
generátor ozónu
|
232,94 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
DD PNEU s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
PhDr. Ľubomír Sobek |
riaditeľ |
|
14.01.2021 |
|
Objednávka |
3
|
účastnícky poplatok na súťaž Ruské slovo
|
12,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Občianske združenie Zväz Rusov Košice |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
PhDr. Ľubomír Sobek |
riaditeľ |
|
14.01.2021 |
|
Objednávka |
4
|
materiál podľa vlastného výberu
|
673,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
STAVMAT - DCA, s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
PhDr. Ľubomír Sobek |
riaditeľ |
|
19.01.2021 |