|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva č. 2
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1018100104
|
Výkon zodpov. osoby – 10/2018
|
54,00 |
s DPH |
Fa 216/2018
|
|
01.10.2018 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
19.10.2018 |
|
Objednávka |
Objednávka č. 78/2018
|
Vypracovanie rozpočtu na určenie predpokladanej ceny na zákazku vo VO
|
180,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
Calculus s.r.o., Južná trieda 13, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
28.09.2018 |
|
Objednávka |
Objednávka č. 79/2018
|
Štítky na dvere – vymeniteľný dizajn
|
211,20 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
ABYSS, Prudova 20, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
28.09.2018 |
|
Objednávka |
Objednávka č. 80/2018
|
Originál toner do tlačiarne HP
|
201,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
BLARO, s. r. o., Werferova 1, 040 11 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
19.10.2018 |
|
Objednávka |
Objednávka č. 81/2018
|
Tlačivá podľa vlastného výberu
|
320,40 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Ševt, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
19.10.2018 |
|
Faktúra |
618050
|
Štítky na dvere – vymeniteľný dizajn
|
316,80 |
s DPH |
Fa 206/2018
|
|
24.09.2018 |
ABYSS, Prudova 20, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
28.09.2018 |
|
Faktúra |
FA-1828051
|
Toner do tlačiarne a monitor Acer
|
155,86 |
s DPH |
Fa 207/2018
|
|
26.09.2018 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
28.09.2018 |
|
Faktúra |
2182300527
|
Kancelárske potreby
|
29,04 |
s DPH |
Fa 208/2018
|
|
26.09.2018 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
28.09.2018 |
|
Faktúra |
5018000677
|
Kancelárske potreby
|
6,60 |
s DPH |
Fa 209/2018
|
|
26.09.2018 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
28.09.2018 |
|
Faktúra |
V20180159
|
Oprava kopírovacích strojov
|
218,40 |
s DPH |
Fa 210/2018
|
|
26.09.2018 |
BLARO, s. r. o., Werferova 1, 040 11 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
28.09.2018 |
|
Faktúra |
V180537
|
Kancelárske potreby
|
25,92 |
s DPH |
Fa 211/2018
|
|
26.09.2018 |
BLARO, s. r. o., Werferova 1, 040 11 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
28.09.2018 |
|
Faktúra |
20188035
|
Obedy – 09/2018
|
503,94 |
s DPH |
Fa 212/2018
|
|
01.10.2018 |
Školský internát A. Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
19.10.2018 |
|
Faktúra |
20180127
|
Obedy – 09/2018
|
505,76 |
s DPH |
Fa 213/2018
|
|
01.10.2018 |
SOŠ, Ostrovského 1, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
19.10.2018 |
|
Faktúra |
218051268
|
Činnosť technika PO a bezpečnostnotechnickej služby – 3. Q. 2018
|
252,00 |
s DPH |
Fa 214/2018
|
|
01.10.2018 |
Livonec SK, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
19.10.2018 |
|
Faktúra |
218051269
|
Pracovná zdravotná služba- 3.Q.2018
|
132,00 |
s DPH |
Fa 215/2018
|
|
01.10.2018 |
Livonec SK, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
19.10.2018 |
|
Faktúra |
218051415
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
154,20 |
s DPH |
Fa 217/2018
|
|
02.10.2018 |
Livonec SK, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
19.10.2018 |
|
Objednávka |
Objednávka č. 76/2018
|
Toner do tlačiarne a monitor Acer
|
155,86 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
28.09.2018 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2380332487
|
Dobrá voda
|
100,32 |
s DPH |
Fa 219/2018
|
|
03.10.2018 |
Lyreco CE, Panholec 20, 902 01 Pezinok |
Gymnázium, Alejová 1, Košice |
|
|
|
19.10.2018 |