|
|
Faktúra |
2380450205
|
kancelársky papier a kancel. potreby
|
722,10 |
s DPH |
103
|
FA 255
|
03.11.2020 |
Lyreco CE |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
13.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2202206977
|
Tlačivá
|
89,89 |
s DPH |
|
FA 174
|
21.08.2020 |
ŠEVT, a.s. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
21.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
100200351
|
AVerVision - vizualizér
|
658,80 |
s DPH |
134
|
FA 280
|
03.12.2020 |
Opal Multimedia, spol. s r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
08.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2173180005
|
teplo - 01/2021
|
7 223.26 |
s DPH |
|
2
|
11.01.2021 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
PhDr. Ľubomír Sobek |
riaditeľ |
18.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1021010223
|
výkon činnosti zodpoved. osoby OOÚ-01/2021
|
54,00 |
s DPH |
|
1
|
04.01.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
PhDr. Ľubomír Sobek |
riaditeľ |
18.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2055204
|
Ntb Acer, Lenovo
|
5 054.00 |
s DPH |
136
|
FA 292
|
08.12.2020 |
Datacomp, s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
770398002
|
stravenky
|
1 915.00 |
s DPH |
133
|
FA 291
|
07.12.2020 |
Ticket Service, s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201213
|
softvér CMA
|
270,00 |
s DPH |
135
|
FA 289
|
07.12.2020 |
PD COMP Peter Demkanin |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2278295
|
originál tonery do kopírov. stroja
|
173,50 |
s DPH |
131
|
FA 282
|
04.12.2020 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
03.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201544
|
prenájom kopírov. stroja a fotokópie - 11/2020
|
25,13 |
s DPH |
|
FA 281
|
03.12.2020 |
Kontura Slovakia s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2073180848
|
teplo - 12/2020
|
7 223,26 |
s DPH |
|
FA 279
|
02.12.2020 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
92010388
|
generátor ozónu
|
232,94 |
s DPH |
2
|
4
|
14.01.2021 |
DD PNEU s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
PhDr. Ľubomír Sobek |
riaditeľ |
18.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1020120197
|
výkon činnosti zodpoved. osoby OOÚ-12/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
FA 278
|
01.12.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
10.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8275144609
|
telef. hovory - 12/2020
|
23,99 |
s DPH |
|
FA 311
|
31.12.2020 |
Slovak Telekom |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
18.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275262986
|
telef. hovory - 12/2020
|
35,26 |
s DPH |
|
FA 310
|
31.12.2020 |
Slovak Telekom |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
18.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2500239582
|
zrážková voda: 10-12/2020
|
831,01 |
s DPH |
|
FA 309
|
31.12.2020 |
Vychodoslovenska vodarenska spolocnost |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
18.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7292441440
|
elektrina - 12/2020
|
636,85 |
s DPH |
|
FA 308
|
31.12.2020 |
VSE a.s. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
18.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201687
|
prenájom kopírov. stroja a fotokópie - 12/2020
|
25,20 |
s DPH |
|
FA 307
|
31.12.2020 |
Kontura Slovakia s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
18.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20202920
|
kancelárske potreby
|
17,48 |
s DPH |
141
|
FA 306
|
29.12.2020 |
Dumar-SK s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
30.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
91017950
|
prenájom a dezinf.dávkovača vody, prenájom stojana - 1.polrok 2021
|
69,61 |
s DPH |
|
3
|
11.01.2021 |
Aqua Pro Europe, a.s. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
PhDr. Ľubomír Sobek |
riaditeľ |
18.01.2021 |
19.01.2021 |