|
Faktúra |
1022030197
|
výkon činnosti zodpoved. osoby OOÚ-03/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2017Z6160
|
01.03.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
PhDr. Ľubomír Sobek |
riaditeľ |
09.03.2022 |
10.03.2022 |
|
Faktúra |
1022020199
|
výkon činnosti zodpoved. osoby OOÚ-02/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2017Z6160
|
07.03.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
PhDr. Ľubomír Sobek |
riaditeľ |
09.03.2022 |
10.03.2022 |
|
Faktúra |
20220266
|
prenájom kopírov. stroja a fotokópie - 02/2022
|
29,42 |
s DPH |
|
PA-2018-05
|
08.03.2022 |
Kontura Slovakia s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
PhDr. Ľubomír Sobek |
riaditeľ |
10.03.2022 |
11.03.2022 |
|
Faktúra |
112007580
|
nájom kontajnera SZ a odvoz TZ
|
25,92 |
s DPH |
|
Fa 155
|
16.07.2020 |
KOSIT a.s. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
24.07.2020 |
27.07.2020 |
|
Faktúra |
310612006
|
internet: 04-06/2020
|
150,00 |
s DPH |
|
FA 99
|
18.05.2020 |
SANET |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
29.05.2020 |
01.06.2020 |
|
Faktúra |
112004832
|
nájom kontajnera SZ a odvoz TZ
|
17,88 |
s DPH |
|
FA 98
|
18.05.2020 |
KOSIT a.s. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
29.05.2020 |
01.06.2020 |
|
Faktúra |
20200522
|
prenájom kopírov. stroja a fotokópie - 04/2020
|
26,06 |
s DPH |
|
FA 97
|
18.05.2020 |
Kontura Slovakia s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
22.05.2020 |
29.05.2020 |
|
Faktúra |
2200000789
|
bezdotykový dezinf. dávkovač a dezinf. roztok
|
261,00 |
s DPH |
46
|
FA 96
|
07.05.2020 |
MOLPIR, s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
07.05.2020 |
29.05.2020 |
|
Faktúra |
7300501565
|
stravenky
|
3 830.00 |
s DPH |
47
|
FA 95
|
12.05.2020 |
Ticket Service, s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
29.05.2020 |
01.06.2020 |
|
Faktúra |
7294063679
|
elektrina - 04/2020
|
460,96 |
s DPH |
|
FA 94
|
11.05.2020 |
VSE a.s. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
22.05.2020 |
29.05.2020 |
|
Faktúra |
8258698594
|
telef. hovory - 04/2020
|
32,08 |
s DPH |
|
FA 93
|
06.05.2020 |
Slovak Telekom |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
14.05.2020 |
29.05.2020 |
|
Faktúra |
8258588619
|
telef. hovory - 04/2020
|
24,98 |
s DPH |
|
FA 92
|
06.05.2020 |
Slovak Telekom |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
14.05.2020 |
29.05.2020 |
|
Faktúra |
2073180285
|
teplo - 05/2020
|
7 223.26 |
s DPH |
|
FA 91
|
06.05.2020 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
14.05.2020 |
29.05.2020 |
|
Faktúra |
2380421922
|
dezinfekčné ochranné prostriedky
|
268,25 |
s DPH |
40
|
FA 90
|
04.05.2020 |
Lyreco CE |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
14.05.2020 |
29.05.2020 |
|
Faktúra |
1020050133
|
výkon činnosti zodpoved. osoby OOÚ-05/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
FA 89
|
04.05.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
14.05.2020 |
29.05.2020 |
|
Faktúra |
2052674
|
pranie a prenájom rohoží: 04/2020
|
32,45 |
s DPH |
|
FA 88
|
30.04.2020 |
Lindstrom s.r.o., |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
06.05.2020 |
29.05.2020 |
|
Faktúra |
200452020
|
učebné pomôcky k projektu: Zvýšenie čitateľskej,.... gramotnosti
|
9 862.20 |
s DPH |
Kúpna zmluva - projekt ESF
|
FA 87
|
29.04.2020 |
Daffer spol. s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
28.05.2020 |
29.05.2020 |
|
Faktúra |
157764
|
zdravotnícky materiál a dezinfekčné prostriedky
|
100,70 |
s DPH |
44
|
FA 86
|
29.04.2020 |
Legs spol. s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
27.04.2020 |
30.04.2020 |
|
Faktúra |
05942020
|
zdravotnícky materiál a dezinfekčné prostriedky
|
518,88 |
s DPH |
43
|
FA 85
|
28.04.2020 |
Sketch, s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
29.04.2020 |
30.04.2020 |
|
Faktúra |
00232020
|
zdravotnícky materiál
|
78,00 |
s DPH |
42
|
FA 84
|
27.04.2020 |
AVsystems, s.r.o. |
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice |
|
|
29.04.2020 |
30.04.2020 |